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大理州内部审计协会出台内部审计档案管理暂行办法

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摘要 近日,云南省大理州内部审计协会出台内部审计档案管理暂行办法。该办法分为正文和附件两部分正文部分共十四条,规定了内部审计档案的概念、建立内部审计档案的责任制、归档材料的范围、归档文件材料的排列规则、挡案质量控制责任、档案材料的书写用材、审计档案立卷归档原则等附件部分为内部审计档案装订单元排列顺序(暂行)和卷内目录样式,供内部审计机构和内部审计人员运用时参考。《大理州内部审计档案管理暂行办法》的制定,
作者 赵培金
出处 《中国内部审计》 2010年第6期95-95,共1页 Internal Auditing in China

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