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基层央行集中采购关键风险点及审计对策
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摘要
集中采购为基层央行各项职责的履行提供物质保障,正确揭示有关风险,加强集中采购工作的内部控制和风险管理,有利于提高采购资金使用效益,降低基层央行履职成本。基层央行内审部门以风险的视角重构审计过程,为传统集中采购审计赋予管理效益审计的新内涵,对内部审计建设性作用的发挥具有重要意义。本文试从内部审计角度阐述基层央行集中采购工作的关键风险点以及相应的审计要点。
作者
顾英东
机构地区
中国人民银行天津分行
出处
《审计月刊》
2010年第6期40-41,共2页
关键词
基层央行
集中采购
风险
内部审计
对策
分类号
F812.45 [经济管理—财政学]
F239.22 [经济管理—会计学]
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