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完善事业单位内部审计的对策浅探
被引量:
3
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摘要
事业单位内部审计主要是监督有关预算资金的支出和使用情况,虽然很多事业单位都设置了内部审计机构,但是内部审计效果不佳,事业单位内部审计存在一定的问题,必须采取对策健全内部审计的法律制度,强化内部审计独立性,加强审计内控制度建设,提高内部审计人员素质,真正发挥内部审计改善管理、堵塞漏洞、提高经济效益的作用。
作者
王书林
机构地区
扬州大学管理学院
出处
《科技信息》
2010年第12期I0055-I0055,共1页
Science & Technology Information
关键词
事业单位
内部审计
对策
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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