期刊文献+

萧山区内部审计协会推动民营企业内部控制体系建设

下载PDF
导出
摘要 2010年以来,针对浙江省杭州市萧山区民营经济发达、有上市企业20余家的实际,杭州市萧山区审计局、萧山区内部审计协会以推进企业内部审计与内部控制体系建设为己任,积极主动为民营企业加强内部控制添砖加瓦,举措有力,取得实效。
作者 朱仁良
出处 《中国内部审计》 2010年第11期9-9,共1页 Internal Auditing in China

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部