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调整思路 探索创新 为集团增加价值

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摘要 宁波金田集团(以下简称集团)于2004年成立审计部,目前开展的审计类型主要包括内部控制审计、经营审计、基建项目结算审计、部门职责履行情况审计、价格审计、财务审计、承包绩效审计、能源审计和专项审计调查等,先后制定了《内部审计制度》、《管理审计实施办法》、《基本建设项目审计实施办法》、
出处 《中国内部审计》 2010年第12期54-55,共2页 Internal Auditing in China
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