期刊文献+

由挪用公款案引发的内部控制的思考 被引量:1

下载PDF
导出
摘要 [背景]Y自1999年起任某市公安局A区分局装备财务科基建硬件办出纳员。2000年至2006年期间,在未经领导审批的情况下,他以支票和现金的方式从其管理的公安分局账户中先后挪用公款1323.9万余元,用于赌球,期间曾经将赢来的50多万元用来填补亏空。
作者 丁朝霞
机构地区 中山大学
出处 《中国内部审计》 2011年第3期50-51,共2页 Internal Auditing in China
  • 相关文献

同被引文献7

引证文献1

二级引证文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部