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浅析内部审计风险的成因及解决途径
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摘要
内部审计风险包括固有风险和控制风险。固有风险是指在假定与内部会计控制无关的情况下,被审计单位整体财务报表和各账户余额或某项业务发生重大差错的可能性,即由于被审计单位经济业务的特点和会计核算工作本身的不足而形成的审计风险。如某些企业缺乏对会计制度应有的重视,账户体系庞杂、会计信息明晰性降低,报表利用困难,成本、费用缺乏成本核算概念等。控制风险是指由于被审单位内部控制制度不够健全完善,
作者
宋文婷
出处
《现代会计》
2010年第6期46-48,共3页
关键词
内部审计风险
单位内部控制制度
被审计单位
成因
内部会计控制
会计核算工作
控制风险
固有风险
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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