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2011年《高级会计实务》自测试题

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摘要 案例分析题一 甲股份有限公司(下称“甲公司”)同时在上海证券交易所及香港联交所等四地上市。根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的规定,从2011年起实施内部控制评价制度并出具内部控制审计报告。为了将内部控制措施落到实处,2011年7月,甲公司内部审计部门对公司内部控制的建立健全和有效实施进行监督检查,
出处 《财务与会计(理财版)》 2011年第7期75-79,共5页 Finance&Accounting
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