期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
企业内部控制评审与风险管理
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
根据内部审计发展现状,内部控制测评的主体应该为内部审计。内部审计应该采用风险导向审计,评价和改进风险管理、控制和治理过程,在企业风险管理中发挥作用。本文就内部控制的主体(内部审计)与企业风险管理进行粗浅探讨。
作者
宋延海
机构地区
国网能源内蒙古大雁集团公司
出处
《内蒙古煤炭经济》
2011年第4期8-11,共4页
Inner Mongolia Coal Economy
关键词
内部控制
风险管理
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
3
参考文献
4
共引文献
19
同被引文献
3
引证文献
1
二级引证文献
0
参考文献
4
1
刘秋明.
论企业风险管理 内部控制 内部审计[J]
.交通财会,2003(11):12-14.
被引量:12
2
王振英,马丽萍,王泽.
我国企业内部控制与风险管理[J]
.商业经济,2006(5):48-48.
被引量:8
3
李新成.
内部控制评审初探[J]
.中国内部审计,2008(6):42-45.
被引量:2
4
赵娜.
内部审计能够为企业社会责任做出贡献[J]
.中国内部审计,2007(7):13-13.
被引量:1
二级参考文献
3
1
王光远,刘秋明.
公司治理下的内部控制与审计——英国的经验与启示[J]
.中国注册会计师,2003(2):17-21.
被引量:94
2
刘秋明.
我国上市公司内部控制信息披露的问题及改进[J]
.证券市场导报,2002(6):38-43.
被引量:48
3
王光远.
内向型管理审计:从控制导向到风险导向[J]
.财会月刊(合订本),2002(7):3-5.
被引量:21
共引文献
19
1
毛敏.
风险管理框架下内部审计职业化的发展策略[J]
.新疆农垦经济,2004(5):73-75.
被引量:3
2
朱湘忆.
论企业风险管理与内部审计[J]
.经济师,2005(4):152-153.
被引量:14
3
汪宏彬.
内部审计在企业风险管理中的作用[J]
.商场现代化,2005(04X):112-113.
被引量:2
4
张兰菊.
浅谈内部审计参与企业风险管理的动因及措施[J]
.今日科苑,2006(12).
5
陈文汉.
国有施工企业改制后内部审计面临的问题及对策[J]
.现代商业,2008(14):212-213.
被引量:1
6
周丽.
企业基建财务管理中内部会计控制设计[J]
.现代商业,2008(15):225-226.
被引量:2
7
冯国平.
企业集团内部会计控制的探讨[J]
.现代商业,2008(20):223-223.
被引量:5
8
张传宝,鹿晓华.
企业集团内部控制的探讨[J]
.现代商业,2009(8):112-112.
被引量:1
9
赵洁.
浅析企业风险管理与内部控制、内部审计的关系[J]
.审计月刊,2009(7):37-38.
被引量:5
10
郭明.
论基本建设单位的财务管理[J]
.财务与金融,2009(4):44-47.
同被引文献
3
1
董克强.浅谈如何完善与提高事业单位内部审计工作及审计质量[J].中国对外贸易.2011(10).
2
郭树俨.
从课程设置角度看中等职业学校会计专业教育发展[J]
.甘肃科技,2011,27(5):165-166.
被引量:1
3
陈文华.
企业内部控制制度存在问题及对策[J]
.金融经济(下半月),2006,0(4):165-165.
被引量:2
引证文献
1
1
范慧.
规范内部审计助推我国钢铁企业发展研究[J]
.现代商业,2012(23):134-134.
1
肖强.
论如何搞好企业内部控制评审[J]
.现代审计,2005(4):38-39.
2
邱发森.
关于企业内部控制评审的探讨[J]
.南京审计学院学报,2004,1(2):48-50.
3
李宗杰.
浅析企业内部控制评审[J]
.中国内部审计,2008(7):48-49.
被引量:2
4
浅议内部审计控制评审[J]
.工业审计,2002(4):26-27.
5
夏杰.
医院内部控制评审中存在问题的原因与对策[J]
.中国商界:上半月,2012(2):147-147.
6
李方华.
企业内部控制评审的程序与方法[J]
.胜利油田职工大学学报,2009(3):14-15.
被引量:3
7
李腊珍.
电算化环境下的内部会计控制评审[J]
.审计月刊,2004(2):46-46.
8
张翠杰.
浅析医院内部控制评审的问题及对策[J]
.中国商界:上半月,2012(10):92-92.
9
余洪贵.
内部控制评审[J]
.财经界,2010(5):163-164.
10
吴红,王进.
医疗集团对内部审计转型的需求[J]
.中国内部审计,2009(3):54-54.
内蒙古煤炭经济
2011年 第4期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部