期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
关于信息化环境下企业内控审计工作的思考
被引量:
7
原文传递
导出
摘要
随着信息化技术在各种事业单位及企业内部控制管理体系当中的应用,会计电算化已成为事业单位及企业会计工作的主要形式,而信息网络环境下,会计电算化的应用对事业单位及企业内部相关会计工作、财务管理、审计监督等工作都形成了一定的影响。那么,会计信息化对于内控审计工作形成了哪些具体的影响?信息化环境下,
作者
彭湘茹
机构地区
江苏中兴会计师事务所有限公司
出处
《会计师》
2011年第9期75-76,共2页
Accountant
关键词
信息化环境
企业内控
审计工作
内部控制管理体系
企业会计工作
会计电算化
事业单位
信息网络环境
分类号
F239.1 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
11
引证文献
7
二级引证文献
23
同被引文献
11
1
刘玉廷.
论我国会计信息化发展战略[J]
.会计研究,2009(6):3-10.
被引量:96
2
刘玉廷.
推广应用XBRL 推进会计信息化建设[J]
.会计研究,2010(11):3-9.
被引量:93
3
裘丽娅,严雅茜.
对企业内部控制注册会计师审计的理性思考[J]
.商业会计,2011(5):39-40.
被引量:6
4
马树美,张丽丽.
信息化环境下医院审计面临的问题及其对策[J]
.行政事业资产与财务(下),2012(2):55-55.
被引量:2
5
常建昕.
信息化环境下如何实现审计项目管理[J]
.甘肃科技纵横,2012,41(6):62-63.
被引量:1
6
董博.
浅议财务信息化的审计对策[J]
.现代商业,2013(21):215-215.
被引量:1
7
甄阜铭.
网络环境下会计信息系统内部控制的探讨[J]
.财会通讯(上),2000(10):45-46.
被引量:31
8
孙晓娜.
基于信息化环境下企业内控审计工作开展策略研究[J]
.财经界,2014(33):233-233.
被引量:7
9
何霞.
信息化环境下企业内控审计工作问题研究[J]
.财经界,2015(5):248-248.
被引量:4
10
王琛.
关于信息化环境下企业内控审计工作的思考[J]
.黑龙江科学,2016,7(10):128-129.
被引量:6
引证文献
7
1
宋建琦.
基于会计信息化的企业内部控制优化研究[J]
.会计之友,2013(24):83-85.
被引量:18
2
王璠.
浅谈医院会计信息系统下的内部控制[J]
.经济师,2015(8):113-114.
被引量:1
3
滑蕾.
对企业财务内控的审计重点及对策[J]
.纳税,2018,12(14):72-72.
4
万娜.
医院会计信息系统内部控制研究[J]
.现代经济信息,2018,0(12):270-270.
5
焦程程.
信息化环境下企业内控审计工作的思考[J]
.经济研究导刊,2022(10):112-114.
被引量:3
6
张宗海.
企业内控审计工作研究[J]
.南方企业家,2018,0(3):112-112.
7
王永生.
财务信息化环境下加强审计工作的途径与方式[J]
.现代经济信息,2014,0(8X):207-207.
被引量:1
二级引证文献
23
1
谈娟.
信息化环境下企业财务内部控制研究[J]
.财会研究,2014(4):64-66.
被引量:6
2
丁少山.
基于会计信息化下的企业内部审计研究[J]
.中国管理信息化,2014,17(19):30-32.
被引量:1
3
王晶晶.
信息化环境下的会计反思[J]
.北方经贸,2014(12):108-109.
4
高俊翔.
基于行为会计视角下的企业内部控制研究[J]
.当代经济,2015,32(4):60-61.
被引量:2
5
周琴.
论会计信息化下的内部控制完善措施[J]
.中国经贸,2015,0(16):175-175.
6
黄金曦,张攀红.
企业信息安全内部控制探讨--基于中国平安DLP计划的分析[J]
.会计之友,2016(3):52-55.
7
杨柳.
会计信息化视域下的企业内部控制策略探究[J]
.财会学习,2016(3):131-131.
被引量:2
8
陆智华.
基于信息化环境下的企业内部控制研究[J]
.科技视界,2016(23):280-280.
被引量:2
9
梁耸巍.
基于会计信息化下的企业内部控制分析[J]
.企业改革与管理,2016(9):148-148.
被引量:4
10
孟繁荣.
论会计信息化下的企业内部控制优化策略[J]
.现代营销(下),2017(3):28-29.
被引量:17
1
段宇锋,邱均平.
试论信息网络环境中现代企业的发展[J]
.图书情报知识,1999,16(1):39-41.
被引量:3
2
陈鲁林.
小议信息网络环境下会计信息系统内部控制[J]
.今日科苑,2009(16):141-141.
被引量:1
3
潘小丽.
国有企业的内控管理现状分析[J]
.中国经贸,2010(18):175-175.
4
宋明花.
企业内部控制的基础分析及完善措施[J]
.经济技术协作信息,2012(13):34-34.
5
董银.
浅析内部审计在企业内部控制的作用[J]
.现代经济信息,2012,0(02X):168-168.
6
王必宁.
浅议内部控制管理体系的构建及其重要性[J]
.江苏商业会计,2001(5):13-14.
7
牛跃进.
浅议集团企业内控体系建设[J]
.当代经济,2013,30(2):22-23.
被引量:1
8
钟玮.
全面预算管理与内部控制关系分析及对策探讨[J]
.建材发展导向,2015,13(15):256-257.
9
徐洪娟.
建立基于风险管理的内部控制管理体系[J]
.经营管理者,2012(18):104-105.
被引量:2
10
王爱莲.
浅议内部财务控制制度在企业的实践和探索[J]
.上海会计,2005(6):49-51.
会计师
2011年 第9期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部