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中注协发布《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》
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摘要
2011年8月23日,中注协发布《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》(以下简称指南),公开向行业征求意见。征求意见截止日期为2011年9月9日。
出处
《中国注册会计师》
北大核心
2011年第8期21-21,共1页
The Chinese Certified Public Accountant
关键词
企业内部控制
征求意见稿
审计指南
中注协
分类号
F233 [经济管理—会计学]
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中国注册会计师
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