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对银行内部控制稽审评价的探讨
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摘要
对银行内部控制稽审评价的探讨万艳琴随着我国金融体制改革的深入和银行业务手段的不断更新,银行经营的高风险与内部控制不足的矛盾日益突出,加上近年来国际金融界风波迭起,特别是巴林银行的倒闭、日本大和银行在美国违章经营事件的暴露、住友商社、西敏寺银行的巨额亏...
作者
万艳琴
机构地区
江西省建设银行稽审处
出处
《审计与理财》
1998年第7期30-31,共2页
关键词
银行内部控制制度
金融机构
内部控制方法
国有商业银行
改进建议
内部会计控制
处理与控制
机构设置
薄弱环节
评价内容
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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审计与理财
1998年 第7期
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