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国家审计实施内控制度测评的探讨
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摘要
国家审计实施内控制度测评的探讨□吴少华□一、内部控制制度及测评内部控制制度是一单位为保护资产,增进会计数据的真实情况和可信性,提高经营效益,贯彻执行所制定的各项管理政策,而在企业内部所采取的组织规则和一系列调节方法与措施的总称。内部控制制度是由内部牵...
作者
吴少华
机构地区
江西省审计厅
出处
《审计与理财》
1998年第1期8-10,共3页
关键词
内控制度
国家审计
被审单位
审计人员
实质性测试
审计工作
内部控制制度
审计部门
帐目记录
审计风险
分类号
F239.221 [经济管理—会计学]
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审计与理财
1998年 第1期
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