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摘要
1997年镇江市内部审计工作收到明显效果,全年共完成审计项目760项,查出损失浪费、促进增收节支1401万元,提出意见、建议被采纳930条,纠正违纪金额1320万元,根据建议行政处理4人。市政府制发了《镇江市内部审计管理暂行办法》,市审计局制发《镇江市基本建设项目内部审计规程》、《镇江市工业企业财务收支内部审计规程》和《镇江市企业经济责任内部审计规程》,规范内审范围和程序。
机构地区
审计署办公厅
出处
《中国审计》
北大核心
1998年第5期62-64,共3页
China Audit
关键词
内部审计规程
审计局
镇江市
经济责任审计
审计工作
财务管理
基本建设项目
农业开发
企业审计
审计机关
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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中国审计
1998年 第5期
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