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摘要 1997年镇江市内部审计工作收到明显效果,全年共完成审计项目760项,查出损失浪费、促进增收节支1401万元,提出意见、建议被采纳930条,纠正违纪金额1320万元,根据建议行政处理4人。市政府制发了《镇江市内部审计管理暂行办法》,市审计局制发《镇江市基本建设项目内部审计规程》、《镇江市工业企业财务收支内部审计规程》和《镇江市企业经济责任内部审计规程》,规范内审范围和程序。
机构地区 审计署办公厅
出处 《中国审计》 北大核心 1998年第5期62-64,共3页 China Audit

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