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人民银行分支机构内部控制审计的难点及对策
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摘要
2005年,人民银行始建内部控制体系,颁布《中国人民银行分支机构内部控制指引》,内审部门相应实施了新型的内部控制审计,对人民银行内部控制环境、风险评估、内部控制活动、内部控制信息及其沟通、对内部控制监控五个方面进行审计评价。人民银行内部控制审计在控制风险、保证组织实现履职目标方面起到了积极作用。
作者
王立伟
机构地区
中国人民银行锡林郭勒盟中心支行
出处
《内蒙古金融研究》
2011年第11期68-69,共2页
关键词
中国人民银行分支机构
内部控制审计
内部控制体系
内部控制环境
内部控制活动
内部控制信息
内审部门
风险评估
分类号
F832.31 [经济管理—金融学]
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