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内部审计

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摘要 江苏省海安县杈商行积极改进审计手段,开发稽核应用系统,梳理出纳会计类、财务核算类、信贷业务类等方面的重要风险控制点90个,将整个审计流程全部纳入审计稽核系统,实行流程化管理和流水式操作,减少审计工作中的盲点,做到全景式扫描,全方位监督、全区域检查,使审计工作更贴近具体业务。
出处 《中国审计》 北大核心 2012年第13期80-80,共1页 China Audit
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