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国有企业内部控制评审初探
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摘要
一、做好内部控制评审工作应注意的问题 (一)重视内部控制评审后续整改工作 开展内部控制评审工作的根本目的在于“完善内部控制体系,为公司经营提供增值服务”。为了实现该目的,公司专门制订了“审计备忘录”,与审计报告同时发出,
作者
范峻峰
王红兵
机构地区
中广核集团能源开发有限责任公司
出处
《中国内部审计》
北大核心
2012年第7期68-71,共4页
Internal Auditing in China
关键词
内部控制评审工作
国有企业
内部控制体系
审计报告
整改工作
增值服务
备忘录
公司
分类号
F276.1 [经济管理—企业管理]
F275 [经济管理—企业管理]
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