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企业内部控制审计常见问题及对策 被引量:5

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摘要 我国企业内部控制审计中存在诸多问题,本文深入分析了内部控制审计审计目标和审计范围、审计规范的原则性、CPA胜任能力、审计收费、审计报告披露时间及审计特定基准日等六个方面的问题,并给出了相应的对策建议。
出处 《财会月刊》 北大核心 2012年第11期54-55,共2页 Finance and Accounting Monthly
基金 全国会计领军(后备)人才企业五期研究成果.
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二级参考文献10

共引文献163

同被引文献37

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