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强化内部控制 促进内审转型
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摘要
建立完善内控体系,切实落实内部控制责任是基层央行内部审计一项重要职责。本文探讨健全授权审批机制,强化对权力的监督和制约,严防权力错位和失控,强化审计监督,促进组织治理,以增强内控制度的完整性和可操作性。
作者
康宜斌
机构地区
中国人民银行西宁中心支行
出处
《青海金融》
2013年第3期60-61,共2页
Qinghai Finance
关键词
内部控制
审计监督
组织治理
分类号
F832.31 [经济管理—金融学]
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