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2013年《高级会计实务》自测试题

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摘要 案例分析题一DH公司是一家在深交所和港交所同时上市的大型国有控股能源企业,公司总部和注册地均在北京。DH公司自2010年1月1日起执行《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》。2013年3月,某会计师事务所在对DH公司2012年度的内部控制进行评价时,发现如下问题:(1)DH公司董事会设有专门委员会分管战略、审计、薪酬考核等具体工作。其中内部审计部门主要负责审查公司内部控制、监督内部控制的有效实施。
出处 《财务与会计(理财版)》 2013年第5期76-80,共5页 Finance&Accounting
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