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基于内部控制制度规范下的公司内部审计工作
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摘要
文章结合浙江富润股份有限公司建立和实施内部控制制度的实践经验,论述了内部控制制度体系、应遵循的原则、实施的具体措施和方法、内控制度实施的成效等几个方面的问题。
作者
蔡育清
王燕
机构地区
浙江富润股份有限公司
出处
《经济师》
2013年第2期189-189,192,共2页
关键词
内部控制
制度规范
内部审计
实施措施
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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