期刊文献+

基于内部控制制度规范下的公司内部审计工作

下载PDF
导出
摘要 文章结合浙江富润股份有限公司建立和实施内部控制制度的实践经验,论述了内部控制制度体系、应遵循的原则、实施的具体措施和方法、内控制度实施的成效等几个方面的问题。
作者 蔡育清 王燕
出处 《经济师》 2013年第2期189-189,192,共2页
  • 相关文献

参考文献5

  • 1迈克尔·海默教授(Michael hammer)文章.
  • 2财政部,等.关于印发《企业内部控制基本规范》的通知(财会[2008]7号),2008年5月22日.
  • 3财政部.关于印发《企业内部控制配套指引》的通知(财会[2010]11号)2010.04.
  • 4上海证券交易所上市公司内部控制指引.2006.06.
  • 52011/2012中国纺织工业发展报告.

共引文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部