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浅谈会计信息系统内部控制审计
被引量:
1
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摘要
会计电算化的实施在很大程度上改善了会计业务的处理,与此同时,会计工作的业务关系发生了一系列的变化,这也给审计人员的内部控制审计工作带来了新的挑战。本文针对会计信息系统内部控制的特点,对会计信息系统内部控制审计的内容进行了阐述,并指出审计的步骤,期望对企业内部控制的建设和完善提供一些参考。
作者
王慧颖
王晓杰
机构地区
辽宁科技大学工商管理学院
出处
《中小企业管理与科技》
2013年第19期75-76,共2页
Management & Technology of SME
关键词
会计信息系统
内部控制
内部控制审计
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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