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浅谈基层央行绩效审计的风险与管理控制
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摘要
基层央行内部绩效审计是内审转型和深化发展的方向。寻求管理与控制基层央行内部绩效审计风险的对策,对于保护内审人员正当利益,更好地发挥内审促进基层央行绩效提高和有效履职有着十分重要的意义。本文从基层央行内部绩效审计的风险产生原因及其特征研究入手,提出基层央行绩效审计风险的管理控制与对策。
作者
裴晓风
宋瑜
机构地区
中国人民银行湘西州中心支行
湖南省财政经济学院
出处
《时代经贸》
2014年第4期36-36,共1页
TIMES OF ECONOMY & TRADE
关键词
绩效审计
风险管理
对策
分类号
F239.42 [经济管理—会计学]
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