期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
信息技术在内部审计中的应用探索
被引量:
6
下载PDF
职称材料
导出
摘要
近年来,中国石化集团公司紧紧围绕“国内领先、国际一流”的审计工作目标,不断加快审计信息化建设,自2002年以来先后研发了针对财务管理信息系统的审计查证软件、ERP环境下的辅助审计信息系统(AIS)、审计抽样系统、审计智能预警系统和审计信息集成管理系统,实现了审计监督和审计管理工作信息化,同时也使审计工作与企业生产经营深度融合,取得了良好的管理效益和经济效益。
作者
中国石化集团公司审计局北京分局课题组
出处
《中国内部审计》
北大核心
2014年第5期62-70,共9页
Internal Auditing in China
关键词
内部审计
财务管理信息系统
审计信息化建设
中国石化集团公司
信息集成管理系统
应用
技术
审计信息系统
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
17
引证文献
6
二级引证文献
15
同被引文献
17
1
赵阿妮.
论企业内部审计服务职能作用的发挥[J]
.高等财经教育研究,2009,12(S2):94-94.
被引量:3
2
王智玉.
审计信息化与审计组织方式[J]
.审计研究,2011(4):39-42.
被引量:53
3
蔡毓瑾.
浅谈内部审计信息化[J]
.财经界,2012(4):255-255.
被引量:17
4
魏森淼,庄明来.
论信息化内部控制审计与信息系统审计[J]
.财会通讯(上),2012(7):18-20.
被引量:6
5
宗文龙,魏紫,于长春.
我国事业单位内部控制现状与改革建议——基于问卷调查的分析[J]
.审计研究,2012(5):106-112.
被引量:94
6
吕先锫,王振青.
我国高校内部审计现状调查报告[J]
.会计之友,2012(29):10-13.
被引量:36
7
梁素萍.
我国国家审计与内部审计关系的演进与完善[J]
.会计之友,2013(7):88-92.
被引量:12
8
冯翱翔.
基于风险导向的经济责任审计信息化的应用和实践[J]
.中国内部审计,2014(3):64-69.
被引量:4
9
苗建宾.
试论我国企业内部控制制度存在的问题及建议[J]
.财会学习,2018,0(1):255-255.
被引量:10
10
丁妥,张艳辉,姚增辉.
行政事业单位内部控制评价指标体系构建研究——以×大学为例[J]
.会计之友,2018,0(4):102-106.
被引量:34
引证文献
6
1
宋朝净,唐萍萍.
事业单位内部审计工作存在的问题及对策[J]
.中国经贸导刊,2019,0(7Z):121-122.
被引量:6
2
杨勇.
企业内部审计信息化浅析[J]
.中国管理信息化,2015,18(13):63-64.
被引量:1
3
张婉青.
审计信息系统在财务管理审计方面的应用[J]
.商场现代化,2016(26):196-197.
被引量:2
4
余四林.
信息系统在财务管理审计中的运用分析[J]
.知识经济,2019,0(17):82-82.
被引量:5
5
刘欧.
企业内部审计信息系统的构建[J]
.湖北开放职业学院学报,2020,33(12):118-120.
被引量:3
6
韩月艳.
浅谈高校内部审计信息化的现状及问题解决思路[J]
.经营管理者,2015(3).
二级引证文献
15
1
谢红梅.
审计监督如何在事业单位发挥更好的作用[J]
.中国产经,2020(8):41-42.
2
周嘉宇.
论信息化条件下的审计管理创新[J]
.全国流通经济,2018(23):111-112.
3
赵连启.
事业单位内部审计工作问题探析[J]
.财经界,2019,0(31):227-229.
4
刘思延.
现代企业财务审计信息化建设探讨[J]
.现代营销(下),2020(4):228-229.
被引量:5
5
李坤.
行政事业单位内部审计工作存在的问题与对策探究[J]
.中小企业管理与科技,2020(5):87-88.
被引量:9
6
李晟璐.
论信息系统在财务管理审计中的运用[J]
.现代商业,2020(16):162-163.
被引量:3
7
周卓群.
信息系统在财务管理审计中的应用[J]
.中国集体经济,2021(13):148-149.
被引量:2
8
丁斌,张晓静.
内部审计质量研究综述[J]
.合作经济与科技,2021(13):136-137.
被引量:3
9
张蓓.
企业项目设计管理系统内部审计标准化体系构建研究[J]
.全国流通经济,2021(13):184-186.
10
陈艳娇,应枫瑜,季子涵.
内部审计信息化组织层面影响因素研究——基于江苏省问卷调查数据的分析[J]
.会计之友,2021(18):117-123.
被引量:6
1
中国石化集团公司审计局.
勇立数据潮头以“一化”促“四化”大力构建资源共享与分析的审计集成平台[J]
.中国内部审计,2017,0(1):54-58.
2
王波,赵玉林.
论集团化企业内部审计信息化建设——以中石化集团为例[J]
.财会月刊,2017(2):117-123.
被引量:19
3
天财高校财务信息集成管理系统介绍[J]
.教育财会研究,2008,19(1):63-63.
4
天财高校财务信息集成管理系统介绍[J]
.教育财会研究,2008,19(2):64-64.
5
天财高校财务信息集成管理系统介绍[J]
.教育财会研究,2007,18(6):63-63.
6
郎志冲.
集团分布式制造模式信息集成管理系统浅谈[J]
.经营管理者,2010(19):349-349.
7
全区审计工作会议在银川召开[J]
.宁夏审计,2011(1).
8
魏丹.
国家审计服务和完善国家治理的几点思考[J]
.审计文汇,2012(4):11-12.
9
丁肇,葛玲.
加强审计整改管理提高内审工作绩效[J]
.大科技,2013(24):18-19.
10
郑士贵.
科技企业集成管理研究论纲[J]
.管理观察,1996,0(11):22-22.
中国内部审计
2014年 第5期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部