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探讨中小企业内部控制审计策略
被引量:
2
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摘要
随着我国社会主义市场经济的不断深化,各项技术成果日新月异,中小企业的发展受到了越来越多的关注。审计工作作为经济领域中的重要组成部分,在企业的内部控制检查与评价过程中也发挥着举足轻重的作用。在新的形势下,内部控制审计工作面临着更大的发展机遇,需要对审计方法、审计策略进行更新和改良,以便探索出最适合中小企业内部控制审计的方式,这也成为目前内控审计领域的重要课题。
作者
李萍
机构地区
青岛琅琊台集团股份有限公司
出处
《中国经贸》
2014年第2期117-118,共2页
China Global Business
关键词
中小企业
内部控制
审计
策略
分类号
F271 [经济管理—企业管理]
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中国经贸
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