出处
《四川会计》
北大核心
2001年第11期33-34,共2页
Sichuan Accounting
同被引文献43
-
1余廉.医院实施内部控制应注意的重点问题[J].广西医科大学学报,2007,24(S1):328-329. 被引量:2
-
2黄瑞华.浅议医院审计监督“免疫系统”功能的发挥[J].财政监督,2010(6):62-62. 被引量:1
-
3刘颖.医院内部审计存在的问题及对策[J].中国卫生经济,2004,23(7):67-67. 被引量:6
-
4李俊磊.医院内部审计存在的问题及对策[J].财会研究,2005(9):61-62. 被引量:1
-
5王国强.强化医院内部审计 发挥监督服务职能[J].会计之友,2006(08Z):67-67. 被引量:3
-
6马绍敏.完善医院内控制度 加强医院经营管理[J].中国医院管理,2007,27(4):58-59. 被引量:68
-
7李明竹,毛婧.强化经济效益审计 促进医院内审发展[J].中国管理信息化,2007,10(7):82-84. 被引量:2
-
8赵立.加强医院内控制度建设 深化医院质量管理[J].中国卫生经济,1997,16(5):43-43. 被引量:2
-
9许华,刘晖杰.浅谈内部审计与医院信息化建设中的风险管理[J].中国卫生经济,2008,27(1):66-67. 被引量:11
-
10马幼鸿.推进医疗机构内部审计转型与发展[J].中国卫生经济,2008,27(7):64-64. 被引量:12
二级引证文献12
-
1邓璟.公立医院绩效核算内部控制存在的问题及对策研究[J].质量与市场,2022(11):103-105. 被引量:3
-
2谢晓晶.审计视角下公立医院内部控制架构构建[J].会计师,2022(16):98-100.
-
3郝义彬,李瑞华,寿纪霞.公立医院单位层面内部控制有效性评价研究[J].财经界,2019,0(31):109-110. 被引量:3
-
4李瑞华,郝义彬,寿纪霞.医院合同管理内部控制研究[J].财经界,2019,0(31):114-115. 被引量:1
-
5梁宪光.开展内部控制评审,弥补内控执行缺陷[J].财富生活,2020,0(4):191-192. 被引量:1
-
6王李源.关于做好公立医院医疗欠费内控管理工作的几点探讨[J].财会学习,2020(26):181-182. 被引量:3
-
7顾霞,苏昱霖,李竺芮.基于ISO9001的公立医院内部审计标准化管理体系建设与实践[J].中国卫生经济,2020,39(11):91-93. 被引量:10
-
8杨媛,叶婷婷.浅议大数据时代下医院审计全覆盖实现路径[J].财讯,2020(36):185-185.
-
9吴攀,汪丹梅.国家审计和内部审计协同的医疗设备采购审计流程探索[J].中国卫生经济,2021,40(11):85-88. 被引量:8
-
10刘翠华.医疗卫生事业单位内部审计流程构建及体会[J].中国卫生经济,2023,42(3):94-96. 被引量:2
-
1王晶.加强医院内部审计工作的几点思考[J].科技创新与应用,2013,3(19):276-276.
-
2姚婷婷.医院内部审计工作应协调好五个关系[J].审计文汇,2005(4):31-31.
-
3李耘.论如何深化医院的内部审计[J].现代审计,2005(3):41-41.
-
4王丹.医院内部审计管理之我见[J].中国经贸,2016,0(4):280-280. 被引量:1
-
5丁菡容,王延青,张晓梅.加强医院内部审计、提高管理水平[J].管理观察,2013(21):137-138. 被引量:1
-
6卫林娟.新形势下加强医院内部审计工作的几点思考[J].现代商业,2013(9):206-206. 被引量:1
-
7褚慧群.加强医院内审制度建设 提高医院经营管理水平[J].中国卫生经济,1999,18(11):56-56.
-
8徐忠秀.完善医院内部审计的方法和措施[J].现代经济信息,2015(20).
-
9杨丁贵.医院内部审计现状及对策[J].河北建筑科技学院学报(社会科学版),2005,22(3):39-40.
-
10魏冠辉,陈翠莹.试论医院内部审计存在的问题和对策[J].消费导刊,2013(2):43-43.
;