关于我国内部审计发展问题的思考
出处
《财会月刊(合订本)》
北大核心
2002年第7期40-40,共1页
Finance and Accounting Monthly
-
1李艳红.对中小民营企业内部控制的思考[J].现代营销(下),2012(9):26-27.
-
2齐书民.中小企业成本核算存在的问题及应对措施研究[J].中国乡镇企业会计,2012(5):142-143. 被引量:5
-
3廖素莉.浅析我国内部审计的发展方向[J].审计与理财,2003(z1):20-21.
-
4邹东涛.企业前途哪个M最重要[J].行为科学,2000(1):14-15.
-
5单延义.浅谈企业内部控制存在的问题及对策[J].财经界,2016(21):100-100.
-
6毛黎强.贵州省金融机构对中小企业间接融资的影响及对策[J].金卡工程(经济与法),2008,12(11):112-113.
-
7刘华,程海峰.促进我国物流产业发展的对策[J].中国物资流通,2002(1):18-20. 被引量:17
-
8江苏企业集团运行状况及存在问题[J].江苏企业管理,2002(8):20-21.
-
9任颖洁.我国中小物流企业实施共同配送问题研究[J].时代经贸(下旬),2013(8):23-24.
-
10罗浩明.影响国有企业内部审计活动发展因素的分析[J].经济视野,2014,0(12):200-200.
;