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试论行政事业单位内部财务控制与审计
被引量:
7
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摘要
在社会主义市场经济条件下 ,完善和健全行政事业单位的内控制度具有十分重要的现实意义。行政事业单位内部财务控制主要包括资产的内控、负债的内控、净资产的内控、收入与支出的内控。对内控制度的审计应分步骤进行 ,一是确定被审计单位内控制度的标准模式 ;二是评价被审计单位内控制度的健全性、科学性 ;三是综合评价被审计单位的内控制度。
作者
刘叔申
机构地区
南京审计学院财政系
出处
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2002年第7期45-47,共3页
On Economic Problems
关键词
行政事业单位
内部财务控制
审计
中国
市场经济
财政经费
资产负债
分类号
F239.66 [经济管理—会计学]
F810.6 [经济管理—财政学]
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