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浅析我国内部控制审计存在的问题及改进措施
被引量:
3
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摘要
众所周知,有效的内部控制是提高企业管理水平和防止错误舞弊的重要基石,而由此衍生出来的内部控制制度审计作为一个独立的审计种类,更是震动着国内微观经济体的管理内核。然而,目前我国对内部控制审计的研究和实践正处于摸索阶段,关于内控审计的理论与方法也比较落后,企业对于内控审计关注度不足,内控审计呈现出比较混乱的局面。本文通过探讨我国当前内部控制审计手段与方法存在的问题,提出了内控审计手段与方法的探索与改进措施。
作者
张光辉
机构地区
河北电信设计咨询有限公司
出处
《商情》
2014年第39期21-22,共2页
关键词
内部控制审计
手段与方法
问题与措施
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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