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股份制改革时期的管理体制改革
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摘要
内部审计和内控合规体系的建立小李:2004年以后,我行进一步加强风险管理和内部控制体系建设,率先对内部审计体制进行了改革。我行内部审计体制是如何改革的?老张:为适应全行改革发展的需要和国际国内监管的要求,我行以原稽核管理框架为基础进行了内部审计体制改革。
作者
金行
机构地区
中国工商银行城市金融研究所
出处
《中国城市金融》
2014年第9期70-71,共2页
China Urban Finance
关键词
内部审计体制改革
风险管理
改革时期
股份制
内部控制体系
管理框架
内控
国际
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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中国城市金融
2014年 第9期
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