摘要
近年来,供销合作社系统内部审计机构和广大内部审计人员在本单位、本部门领导的重视和支持下,紧紧围绕供销合作社中心工作,主动融入改革发展大局,不断加大对政策执行、重点领域、重要项目、重大资金等经济活动事项以及权力运行的监督检查力度,积极推动内部审计工作转型与发展,认真履行职责,内部审计工作取得显著成绩。据对30个省区市、计划单列市供销合作社不完全统计,2011年至2013年三年间,全系统内部审计机构共完成各类审计项目42 700多个,开展专项审计调查6 790多个,提出的意见建议被采纳3万多条。总社所属企业中华棉花集团有限公司审计监管部荣获中国内部审计协会颁发的"全国内部审计先进集体"荣誉称号。内部审计在促进各单位、各部门依法经营、规范管理、完善内控、防范风险、提高效益、加强廉政建设等方面发挥了积极作用。
出处
《商业会计》
2014年第24期6-9,共4页
Commercial Accounting