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人民银行内部控制评价的实践与分析
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摘要
近年来,中国人民银行浙江省衢州市中心支行内部审计部门牢牢抓住业务高风险点控制(简称“高控”)、非现场监管控制(简称“非控”)、内部控制风险自评估(简称“自评”)三个关键点,有针对性地开展内部控制专项审计,形成了具有衢州人行特色的内部控制评价体系。
作者
徐伟建
汪曙光
王琪瑛
机构地区
中国人民银行浙江省衢州市中心支行
浙江省衢州市内部审计协会
出处
《中国审计》
北大核心
2015年第3期66-67,共2页
China Audit
关键词
内部控制评价体系
中国人民银行
实践
内部审计部门
内部控制风险
中心支行
监管控制
专项审计
分类号
F271 [经济管理—企业管理]
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