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审计署:中核集团等14家央企财务管理存违规 内部管理薄弱

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摘要 中国国家审计署6月28日公布对中核集团等14户中央企业2013年度财务收支审计结果公告,普遍在企业经营和财务管理不够规范,违法违规问题仍然存在,个别企业存在的问题突出。审计署刊登部门负责人就14户中央企业审计结果答记者问称,审计中值得关注的问题还包括:部分央企内控制度不完善,内部管理薄弱;部分央企执行中央重大决策部署和宏观政策有偏差;部分企业因经营管理不善等原因出现巨额亏损,
出处 《冶金财会》 2015年第7期54-54,共1页 Metallurgical Financial Accounting

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