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高校科研管理内部控制审计关键思路探析
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摘要
基于当前政策规范和工作形势需求,根据中国内部审计协会《中国内部审计准则》及《内部审计实务指南第4号一高校内部审计》,结合高校科研经费管理实际,本文对高校审计部门开展科研管理内部控制审计工作的关键思路进行探讨,以期推动高校科研管理内部控制审计工作的开展。
作者
安宇
张莹
罗娅
机构地区
北京大学医学部审计室
出处
《中华医学科研管理杂志》
2016年第1期2-3,7,共3页
Chinese Journal of Medical Science Research Management
关键词
高校
科研管理
内部控制
审计
分类号
R197.322 [医药卫生—卫生事业管理]
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