期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
中小企业内部审计探析
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
当今世界经济的发展已走上了全球化的道路,要提高本国的经济实力,必不可少的就是提高本国企业的竞争力,因此对作为企业内部控制管理系统的重要环节的内部审计必须予以高度重视。中小企业在我国企业中占据了巨大的比例,对我国经济发展起着不可估量的作用,因此中小企业的内部审计工作不容忽视。文章针对中小企业内部审计问题作深入探讨,提出一些可行的对策,旨在提高我国中小企业内部审计工作的质量。
作者
王金荣
郭沿宏
机构地区
辽宁师范大学会计系
出处
《中国集体经济》
2016年第12期116-117,共2页
China Collective Economy
关键词
中小企业
内部审计
独立性
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
15
参考文献
5
共引文献
10
同被引文献
5
引证文献
1
二级引证文献
0
参考文献
5
1
李守宝,李想,王佳琪.
中小企业内部审计现状及未来发展趋势探析[J]
.商场现代化,2014,0(30):227-227.
被引量:2
2
颜毓洁,池海龙,覃士珍.
中小企业内部审计相关问题探讨[J]
.财会通讯(上),2014,0(10):88-90.
被引量:5
3
马建飞.
中小企业内部审计若干问题探析[J]
.科技经济市场,2015(4):207-208.
被引量:3
4
魏潇.
中小企业内部审计探析[J]
.商场现代化,2014,0(19):225-225.
被引量:1
5
卢俊.
中小企业内部会计控制:现状、原因及对策[J]
.湖北经济学院学报(人文社会科学版),2015,12(3):68-69.
被引量:4
二级参考文献
15
1
陈艳利,刘英明.
基于公司治理的内部审计问题研究[J]
.审计研究,2004(5):85-88.
被引量:175
2
蔡文英.
独立审计、内部审计与公司治理[J]
.财会通讯(下),2009(1):109-111.
被引量:15
3
吴宁.
中小企业内部审计若干问题探析[J]
.中共福建省委党校学报,2009(4):67-70.
被引量:7
4
韩道琴,丛璟章.
现代公司治理与独立审计整合对策研究[J]
.经济纵横,2010(9):115-118.
被引量:4
5
曲实宁.
加强内部审计完善公司治理机制研究[J]
.现代商贸工业,2010,22(24):235-236.
被引量:6
6
曹文跃.
关于企业内部审计风险及防控若干问题的探讨[J]
.中小企业管理与科技,2011(6):172-172.
被引量:2
7
盛芳.
公司治理与内部审计的职责[J]
.财会研究,2011(14):68-69.
被引量:5
8
安星.
企业内部会计控制局限性问题分析[J]
.会计之友,2012(23):77-79.
被引量:17
9
要华安.
浅谈中小企业内部审计[J]
.会计之友,2013(15):110-111.
被引量:3
10
林丽娜,李团团.
中国中小企业内部会计控制研究[J]
.经济研究导刊,2013(36):173-174.
被引量:4
共引文献
10
1
张春利.
黑龙江省集团公司关于加强内部控制的研究[J]
.中外企业家,2015(7):119-120.
2
苏丽霞.
企业应收账款的风险问题分析[J]
.金融经济(下半月),2016(8):180-183.
3
康丹.
中小企业内部审计质量控制问题及对策分析[J]
.金融经济(下半月),2016(10):102-104.
被引量:6
4
周志伟.
探究企业内部审计存在的问题及对策[J]
.中国民商,2020,0(1):99-99.
5
姚智恺,王宏.
中小企业内部审计存在的问题及对策[J]
.中国管理信息化,2022,25(8):23-25.
被引量:6
6
杨萍.
“专精特新”中小企业审计风险问题研究[J]
.老字号品牌营销,2024(8):145-147.
7
付光红.
中小企业内部审计存在的问题及对策探讨[J]
.经贸实践,2017(20):225-225.
被引量:5
8
盛海青.
企业内部审计存在的问题及策略研究[J]
.经贸实践,2018(20):97-97.
被引量:3
9
王鑫博.
中小企业内部控制现状及对策研究[J]
.时代金融,2017(36):120-120.
被引量:5
10
刘志海.
在企业内部审计实践中探索收支审计的目的与作用[J]
.中外企业家,2015(5Z):81-82.
被引量:3
同被引文献
5
1
王嘉晰.
我国中小企业内部审计存在的问题及对策研究[J]
.商业经济,2017(10):31-33.
被引量:9
2
杨鹏飞.
基于SWOT分析的中小企业内部审计外包研究[J]
.西部财会,2017(11):70-72.
被引量:5
3
林仁灶.
中小企业税务风险管理内部审计探讨[J]
.吉林农业科技学院学报,2017,26(1):44-47.
被引量:8
4
李敏.
中小企业内部审计存在问题研究[J]
.经贸实践,2017(13):237-237.
被引量:1
5
付光红.
中小企业内部审计存在的问题及对策探讨[J]
.经贸实践,2017(20):225-225.
被引量:5
引证文献
1
1
王新亮.
关于中小企业内部审计的现状及对策[J]
.智富时代,2018,0(4X):78-78.
1
姚庆丰.
浅谈如何加强财务预算管理[J]
.商场现代化,2016,0(2):217-217.
被引量:1
2
张婉薇.
强化企业内部审计的策略分析[J]
.金融经济(下半月),2010(3):143-145.
3
胡焱,程海,王乃迪,李桂娟,尹红卫.
燕山石化:贯穿物资全生命周期的过程控制[J]
.石油石化物资采购,2014,0(12):46-50.
被引量:1
4
任红军.
论企业内部会计控制[J]
.市场周刊,2011,24(8):69-70.
5
李华.
加强医院财务管理的有效措施分析[J]
.经济技术协作信息,2014(22):46-47.
6
王霞.
房地产开发成本控制管理系统设计与实现[J]
.现代审计与会计,2014(5):40-41.
7
杨瑜.
我国企业内部审计存在的问题及其对策研究[J]
.财政监督(财会版),2012(1):65-66.
被引量:2
8
刘文华.
如何加强医院财务管理提高医院综合效益[J]
.经营者(学术版),2013(12):34-34.
9
周琳.
基于计算机视觉的物流仓储空间控制管理系统[J]
.物流技术,2014,33(2):326-329.
10
孟涛,梁远钢.
高等院校内部财务控制方式的研究[J]
.湖北工业大学学报,2010,25(3):87-89.
中国集体经济
2016年 第12期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部