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对会议费管理内部控制审计的思考 被引量:1

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摘要 在阐述会议费管理内部控制审计内容的基础上,分析会议费管理内部控制审计存在的问题,提出加强会议费管理内部控制审计的对策:建立健全会议费管理内部控制体系,注重事前和事中审计构建监管联动机制,加强对会议承接单位的约束和监督,建立会议费管理内部控制考核和问责机制。
作者 谢忠贵
机构地区 中国铁路总公司
出处 《市场论坛》 2016年第3期47-49,共3页 Market Forum
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