期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
大数据背景下城商行信息化审计实践——信息化审计技术在小微企业贷款审计中的应用
被引量:
4
下载PDF
职称材料
导出
摘要
主要做法 重庆银行股份有限公司(以下简称重庆银行)积极探索大数据背景下的内部审计信息化建设,通过大数据金融风控平台整合内外部数据资源,将数据的集中共享、挖掘分析贯穿整个审计流程,开发设计数据分析模型,为审计抽样提供可靠依据,为发现审计疑点精确定位,充分发挥计算机辅助审计技术对风险导向审计的支持作用,提高了审计效率和质量。
机构地区
重庆银行股份有限公司内审部
出处
《中国内部审计》
2017年第6期42-45,共4页
Internal Auditing in China
关键词
计算机辅助审计技术
审计信息化建设
企业贷款
审计实践
应用
数据分析模型
风险导向审计
数据资源
分类号
F239.1 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
18
引证文献
4
二级引证文献
14
同被引文献
18
1
孙玥璠,宋迪.
大数据环境下基于云计算的非现场审计模式探究——以商业银行内部审计为例[J]
.中国内部审计,2015(11):30-33.
被引量:28
2
严冬,黄煜华.
大数据境遇下非现场审计的推进与转型——以商业银行内部审计为中心[J]
.新经济,2015(35):50-50.
被引量:4
3
黄煜华,高涵.
关于农行内部审计数据信息工作平台功能定位的思考[J]
.企业改革与管理,2016(2):173-173.
被引量:2
4
赵红艳.
商业银行非现场审计方法的编写——以农业银行为例[J]
.经济研究导刊,2016(5):183-185.
被引量:1
5
单琳琳.
大数据背景下央行内审模式转变与改进路径——基于TCBS计算机辅助审计案例[J]
.金融发展研究,2016(10):76-80.
被引量:11
6
李祎.
基于图书情报机构智库建设的知识发现系统构建研究[J]
.图书馆工作与研究,2017(2):61-65.
被引量:18
7
李炜雄.
大数据时代孤立点分析在供电行业营销审计中的应用探索[J]
.现代营销(下),2017(1):76-77.
被引量:8
8
周情涛,何军,胡昭华.
基于GPU的Spark大数据技术在实验室的开发应用[J]
.实验室研究与探索,2017,36(1):112-116.
被引量:7
9
田野,王彪,刘丹.
基于大数据的一体化移动警务综合管控平台建设与应用[J]
.湖南科技大学学报(自然科学版),2017,32(1):67-72.
被引量:14
10
陈沫,龙海,刘海,孙小岚,刘忠丽,王海.
大数据时代贵州农业数字图书馆的信息资源建设[J]
.贵州农业科学,2017,45(6):159-162.
被引量:5
引证文献
4
1
李文莉.
基于大数据分析下的信息系统审计在商业银行审计中的应用研究[J]
.环渤海经济瞭望,2018,32(4):200-200.
被引量:5
2
唐巧玲.
大数据下金融机构非现场审计工作新思路[J]
.中国经贸,2018,0(13):267-268.
被引量:1
3
叶娟.
基于信息隐藏工具的大数据信息储存系统开发[J]
.软件工程,2017,20(11):38-40.
被引量:1
4
肖军霞.
基于内部审计准则烟草企业审计信息化实现策略探析[J]
.纳税,2020(9):176-177.
被引量:7
二级引证文献
14
1
王星.
大数据环境下烟草企业内部审计信息化建设问题研究[J]
.企业改革与管理,2021(20):186-187.
被引量:7
2
王婧伊,余达高.
烟草企业内部审计信息化建设现状及对策探讨[J]
.企业改革与管理,2020(19):183-184.
被引量:3
3
龙虎,张泓筠.
大数据环境下多载体图像信息隐藏系统设计[J]
.现代电子技术,2019,42(19):73-77.
被引量:1
4
常琪.
如何提高商业银行审计项目的实施质量[J]
.中国市场,2019,0(34):157-158.
被引量:4
5
鲍洋春.
大数据在商业银行内部审计中的应用探索[J]
.财经界,2020(6):217-218.
被引量:3
6
毕万里.
大数据审计在商业银行审计中的应用研究[J]
.商场现代化,2020(9):126-127.
被引量:4
7
黄丹.
企业工程审计常见问题及整改方案探讨[J]
.现代经济信息,2021(1):124-125.
8
徐可心.
CRM系统运用下的商业银行数据分析研究[J]
.环渤海经济瞭望,2021,35(1):59-61.
被引量:1
9
张潇月.
企业审计技巧研究[J]
.大陆桥视野,2021(11):82-83.
10
王兰.
烟草企业内部审计对风险控制的作用与策略探讨[J]
.商场现代化,2022(16):126-128.
被引量:2
1
何钢.
“知识经济”环境对会计理论的冲击和对审计工作的要求[J]
.湖北审计,2001(6):16-17.
2
李芳颂,丛庆,高晓峰,王锋.
信息化审计技术的研究与实现[J]
.现代审计与会计,2004(9):21-21.
3
张文婧.
改进审计业务管理的思考[J]
.审计与经济研究,2007,22(3):39-41.
被引量:1
4
朱风华.
浅谈现代绩效管理体系[J]
.中国城市经济,2011(29):111-111.
5
黎天府.
住房公积金疑点数据核查方法[J]
.中国审计,2017,0(10):37-37.
6
赵海丽.
对内部控制与财务报表整合审计的思考[J]
.中国集体经济,2017(15):95-96.
7
重庆市审计局探索创新住房公积金审计大数据 分析结果核查方法取得实效[J]
.审计月刊,2017,0(2):53-53.
8
肖春辉,刘林.
对提高内部审计项目质量的思考与研究[J]
.现代审计与会计,2017,0(5):28-31.
9
姜莉红.
关于不动产登记信息平台整合的思考[J]
.民营科技,2017(6):91-91.
10
马姗姗.
掘金大数据 智联物流新生态[J]
.中国物流与采购,2017(11):40-42.
中国内部审计
2017年 第6期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部