动态
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1张红.润兴集团内部审计实施中的制约因素及解决思路[J].中国经贸,2009(4):126-127.
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2曹杉青.关于“审计职能”的思考[J].审计与理财,2005(S2):23-24. 被引量:1
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3程晓堂.现代企业制度下内部审计工作的职能与重点[J].科技情报开发与经济,2005,15(6):170-171.
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4赵艳.单位内部审计职能和方法的几点思考[J].金融经济,2007,0(1X):161-162.
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5冼永光.企业内部审计职能弱化的分析及建议[J].桂林航天工业高等专科学校学报,2004,9(1):13-15. 被引量:3
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6沈巧敏.浅谈现代企业制度下内部审计[J].经营管理者,2009(18):116-116.
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7靳彤.浅谈我国民营企业内部审计的特点和存在的问题[J].跨世纪,2008,16(1):61-62. 被引量:1
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8李春姬.民营企业内部审计存在的问题及对策[J].中国乡镇企业会计,2007(12):100-101.
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9徐景桥,张颖新,李赛.浅议我国企业内部审计的职能[J].现代商业,2008(2). 被引量:2
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10王淮.论内部审计的管理职能[J].中国审计,2001(6):28-29. 被引量:6
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