期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
浅析现代企业制度下公司内部审计存在的问题与对策
被引量:
3
下载PDF
职称材料
导出
摘要
内部审计在公司正常发展中占有重要地位,属于客观独立的咨询项目,为的是完善公司的运行程序。在经济全球化趋势下,企业要想以高姿态成为激烈竞争的胜利者,改善本企业发展机制,特别是内部审计制度至关重要。文章主要就现代企业制度下公司内部审计存在的问题进行分析,并提出了完善内部审计问题的对策。
作者
王玉琴
机构地区
南京市江宁区淳化街道方山社区卫生服务中心
出处
《中国市场》
2017年第30期201-201,236,共2页
China Market
关键词
现代企业制度
内部审计
问题
对策
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
6
参考文献
2
共引文献
47
同被引文献
19
引证文献
3
二级引证文献
3
参考文献
2
1
叶陈云,叶陈刚,张琪.
企业集团公司内部审计战略规划体系构建研究[J]
.审计研究,2013(2):68-75.
被引量:48
2
唐文南.
关于如何加强企业内部审计的研究[J]
.中国集体经济,2011,0(6S):163-164.
被引量:1
二级参考文献
6
1
王光远.
现代内部审计十大理念[J]
.审计研究,2007(2):24-30.
被引量:228
2
刘力云.
论发展和完善我国政府部门内部审计[J]
.审计研究,2007(3):30-34.
被引量:52
3
孙宝厚.
关于全面审计质量控制若干关键问题的思考[J]
.审计研究,2008(2):3-10.
被引量:53
4
刘家义.
以科学发展观为指导 推动审计工作全面发展[J]
.审计研究,2008(3):3-9.
被引量:298
5
池国华.
基于管理视角的企业内部控制评价系统模式[J]
.会计研究,2010(10):55-61.
被引量:168
6
王绍凤.
基于路径依赖理论的内部审计管理分析[J]
.中国内部审计,2012(9):39-42.
被引量:2
共引文献
47
1
毕伟.
内部审计工作发展规划的制定和相关问题的思考[J]
.大众标准化,2020(14):67-68.
2
徐晶.
企业内部审计人才队伍建设与管理探究[J]
.财经界,2021(35):160-161.
被引量:1
3
曾品红.
企业集团内部审计人力资源建设探究——成就、问题与体系构建[J]
.中国内部审计,2014(2):32-35.
被引量:1
4
杨柳.
从风险管理视角谈外经贸企业内部控制与内部审计机制[J]
.国际商务财会,2014(5):37-40.
被引量:2
5
张咏梅.
浅谈如何提升集团公司内部审计有效性[J]
.商,2015,0(8):164-164.
6
李楠.
集团公司内部审计的现状、问题与改进[J]
.中国管理信息化,2015,18(19):13-15.
被引量:2
7
张冀芳.
浅析如何构建企业集团公司内部审计战略规划体系[J]
.财经界,2015(30):319-319.
被引量:2
8
马雪丹.
探索集团化企业内部审计新模式[J]
.科学与财富,2015,7(31):308-308.
9
魏乾梅.
基于组织卓越绩效的高校内部审计战略规划体系构建[J]
.财会月刊,2016(3):70-74.
被引量:5
10
顾玉林.
基于战略管理视角的企业内部审计问题研究[J]
.企业改革与管理,2016(12):104-105.
被引量:5
同被引文献
19
1
曹波.
浅析路桥施工企业内部审计中存在的问题与对策[J]
.中国外资,2013(22):96-97.
被引量:6
2
许梁冬.
大数据时代公司内部审计工作探讨[J]
.财经界,2015,0(2):232-232.
被引量:17
3
金国庆.
新常态下公路行业内部审计工作存在的问题及对策思考[J]
.交通财会,2016(12):37-40.
被引量:3
4
陈永涛.
浅议路桥施工企业的内部控制审计[J]
.经营管理者,2012(09X):209-209.
被引量:1
5
周斌.
浅析路桥施工管理中存在的问题和对策[J]
.中华建设,2017,0(7):78-79.
被引量:1
6
王琴.
内部审计对提高会计信息质量的探讨[J]
.中国国际财经(中英文版),2016(7):7-8.
被引量:2
7
王嘉晰.
我国中小企业内部审计存在的问题及对策研究[J]
.商业经济,2017(10):31-33.
被引量:9
8
刘为权.
试论内部审计的治理功能及其发挥的途径[J]
.审计与理财,2017(11):35-38.
被引量:4
9
杨容.
浅析路桥施工企业人力资源管理存在的问题及改进措施[J]
.四川水泥,2017(9):64-64.
被引量:1
10
曹承敏.
经济新常态下的内部审计价值研究[J]
.现代营销(下),2017(10):172-172.
被引量:7
引证文献
3
1
何俊霖.
浅析路桥施工企业内部审计中存在的问题与对策[J]
.四川建材,2020,46(2):202-202.
被引量:1
2
何姝婉.
A上市公司内部审计应用研究[J]
.商业故事,2018(8):11-13.
3
余颖,石婷.
浅析现代企业制度下的内部审计[J]
.现代营销(信息版),2019,0(8):49-49.
被引量:2
二级引证文献
3
1
蔡智.
企业内部审计工作的有效对策探讨[J]
.纳税,2019,0(27):159-159.
2
刘莉.
房地产企业内部审计的难点及优化路径分析[J]
.财经界,2019,0(34):230-231.
被引量:2
3
洪欢.
施工企业内部审计质量与风险管理分析[J]
.财讯,2020(1):116-116.
1
洪如日,王曙光.
改进公司内部审计的思考[J]
.沈阳工程学院学报(社会科学版),2006,2(1):65-66.
被引量:2
2
夏继军,雷芬芳.
公司治理结构与内部审计[J]
.内江科技,2006,27(2):41-41.
被引量:3
3
樊延征.
公司治理结构与内部审计[J]
.煤炭技术,2006,25(8):140-142.
被引量:3
4
张晓楠.
公司治理中的内部审计问题研究[J]
.价值工程,2008,27(3):166-168.
被引量:3
5
膝大海.
公司内部审计若干思考[J]
.中国内部审计,2003(6):42-42.
6
梅志刚.
公司内部审计存在的问题及对策[J]
.中外企业家,2013(10S):108-109.
7
朱峰.
公司内部审计应解决好三个问题[J]
.湖北审计,1997(10):20-21.
8
陶华,董佳宇.
完善公司内部审计 强化内部会计控制[J]
.内蒙古科技与经济,2005(10):79-80.
被引量:4
9
李冉.
内部审计在企业风险管理中的作用[J]
.消费导刊,2015,0(5):175-175.
10
薛明益.
国有控股公司内部审计对上市公司会计监督的方法[J]
.上海审计,2001(2):40-41.
中国市场
2017年 第30期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部