期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
企业内部审计常见问题及应对策略
被引量:
1
原文传递
导出
摘要
作为企业内部控制及全局管理中的重要环节,内部审计不仅能够弥补企业内部控制体系中的不足,同时能够对其实时监督,能够在发展战略规划的指导下,对企业运营管理实践中的执行措施、管理决策等进行全覆盖审计监督,及时发现不利于企业管理和发展的问题,并加以纠正和完善,从而有效保障企业的高效运行.
作者
陈朝晖
机构地区
宁夏和同企业咨询有限公司
出处
《环球市场信息导报》
2017年第46期30-30,共1页
Global Market Information Guide
关键词
企业内部审计
企业内部控制体系
发展战略规划
管理实践
实时监督
企业运营
审计监督
管理决策
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
4
引证文献
1
二级引证文献
0
同被引文献
4
1
刘丽花.
浅析企业内部审计存在的风险及预防措施[J]
.财会学习,2017,0(6):125-126.
被引量:2
2
贾西贝.
探析采购价格审计中存在的问题与解决办法[J]
.财会学习,2018(9):160-160.
被引量:3
3
孙健.
国有企业内部审计环境建设初探[J]
.现代经济信息,2018,0(11):161-161.
被引量:1
4
陈友军.
现代采购模式下企业与供应商关系管理初探[J]
.中国石油和化工标准与质量,2017,37(11):60-61.
被引量:3
引证文献
1
1
李钊.
企业原材料采购的内部审计分析[J]
.商场现代化,2019,0(17):99-100.
1
姬国花.
内部审计在企业内部控制体系中的作用[J]
.行政事业资产与财务,2017,0(29):76-76.
被引量:1
2
汪俊.
会计信息化财务软件的特点及未来发展[J]
.全国流通经济,2017(24):72-73.
3
王家琪.
浅谈管理与信贷决策财务分析教学内容[J]
.考试周刊,2017,0(105):7-8.
4
朱松柳.
浅谈初中英语教学问题及应对策略[J]
.神州,2017,0(27):267-267.
5
王玉林.
高层商业综合体设计问题及应对策略[J]
.工程建设与设计,2017(22):12-13.
6
温浪奕.
新时期高校学生思政教育中面临的问题及应对策略[J]
.时代教育,2017,0(21):119-119.
被引量:1
7
苏文军,翟晓翼.
中波广播发射机自动化监控系统的设计与应用[J]
.西部广播电视,2017,38(21):240-241.
被引量:2
8
华旭栋.
建筑项目施工战略管理分析[J]
.现代装饰(理论),2016,0(9):222-222.
9
施夏璎.
论大额资金支付审批内部控制体系的完善[J]
.财经界,2017(35):43-44.
10
赵锦云.
在督导评估中不断完善与发展——谈督导评估对集体备课工作的促进作用[J]
.教师,2017,0(29):95-95.
被引量:2
环球市场信息导报
2017年 第46期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部