摘要
行政事业单位基于财务云平台的合同管理内部控制审计重点是:审查合同管控在财务云平台上运行的合法性、充分性、有效性及适宜性,以检验单位合同管理内部控制是否达到了既定的控制目标。为科学地对合同管理内部控制进行审计,形成合理的评价结果,以重庆海事局为例,首先从数据的角度描述了财务云平台上合同管理子系统的现状,然后构建了审计指标和合同管理内部控制审计指标体系,并设计了合同管理内部控制审计实施流程,最后以审计合同履行情况为例进行具体分析。
出处
《财会月刊(中)》
北大核心
2017年第12期91-96,共6页
finance and accounting monthly
基金
国家社会科学基金项目(项目编号:17BGL194)
重庆海事局财务云平台建设与大数据决策咨询项目(项目编号:2016Q156)