期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
讨论互联网背景下基层医疗卫生机构内部审计
被引量:
2
下载PDF
职称材料
导出
摘要
现阶段,在卫计委等政府部门的推动下,医疗机构的现代化水平已经有了显著提升,随着"互联网+医疗"模式的发展,我国基层医疗卫生机构也迎来了新的发展机遇,现阶段,如何提高内部审计工作效率是基层医疗卫生机构面临的关键问题。下文就基层医疗卫生机构内部审计现存的问题与具体策略做了简要探析。
作者
王良芬
机构地区
三门县海游街道社区卫生服务中心
出处
《财会学习》
2018年第8期82-83,共2页
Accounting Learning
关键词
互联网
基层医疗
卫生机构
内部审计
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
6
参考文献
3
共引文献
13
同被引文献
8
引证文献
2
二级引证文献
1
参考文献
3
1
郭长红.
谈基层医疗卫生机构如何通过内部审计提高效益、防范风险[J]
.中国总会计师,2017(8):146-148.
被引量:6
2
孙劼.
浅谈如何加强基层医疗卫生企业内部控制[J]
.知识经济,2016(18):11-12.
被引量:7
3
金彩敏.
基层医疗卫生单位内审工作存在的问题与对策[J]
.行政事业资产与财务,2014(18):67-68.
被引量:4
二级参考文献
6
1
袁新春.
建立健全医院内部控制制度的探讨[J]
.会计之友,2009(13):48-49.
被引量:50
2
郭小娟.
企业内部审计如何实现科学立项[J]
.中国审计,2013(24):68-69.
被引量:1
3
黄杰.
重塑内部审计架构 推动内部审计转型——海峡两岸内部审计研讨会暨亚洲内部审计大会的启示[J]
.中国内部审计,2014(1):98-100.
被引量:5
4
王颖.
浅谈卫生计生系统单位内部审计成果及其运用[J]
.中国内部审计,2014(2):82-84.
被引量:5
5
苏红.
医院开展内部控制的方法和路径[J]
.中国内部审计,2014(4):54-58.
被引量:15
6
朱磊.
医院预算管理现状、存在的问题及相关建议[J]
.财经界,2015(26):136-136.
被引量:2
共引文献
13
1
胡其春.
医疗机构内部审计的风险与防范[J]
.行政事业资产与财务,2020,0(2):111-112.
2
李合梅.
互联网背景下基层医疗卫生机构内部审计策略研究分析[J]
.中国产经,2022(10):85-87.
被引量:1
3
郑建华.
基层医疗单位内部审计工作现状与对策[J]
.中国农村卫生事业管理,2016,36(10):1279-1281.
4
黄婷婷.
关于基层医疗机构内部审计工作现状与对策的几点思考[J]
.中国集体经济,2018,0(32):55-56.
被引量:3
5
唐慧玲.
浅议社区卫生服务中心内部控制现状及措施[J]
.财会学习,2018(33):232-233.
6
黄晓钰.
浅议社区卫生服务中心内部控制现状及措施[J]
.财经界,2016(33):135-135.
被引量:8
7
饶艳华.
如何健全医疗卫生机构内部控制制度浅析[J]
.财会学习,2016(24):246-247.
被引量:4
8
王颖.
医院内部控制的现状及改进措施[J]
.财讯,2019,0(8):166-168.
被引量:2
9
曹轶.
内部审计在企业防范风险和提高效益中的探讨[J]
.全国流通经济,2019,0(25):185-186.
被引量:3
10
李杰.
基层医疗卫生机构内部控制的现状及改进措施[J]
.纳税,2019,0(28):235-236.
被引量:3
同被引文献
8
1
金彩敏.
基层医疗卫生单位内审工作存在的问题与对策[J]
.行政事业资产与财务,2014(18):67-68.
被引量:4
2
郭长红.
谈基层医疗卫生机构如何通过内部审计提高效益、防范风险[J]
.中国总会计师,2017(8):146-148.
被引量:6
3
杨一其,黄璐.
医疗体制改革背景下公立医院内部审计存在的问题及对策[J]
.中国卫生产业,2020,17(1):47-48.
被引量:13
4
张丽艳,樊挚敏.
国家、社会与内部三种审计合力探索及在卫生健康系统中的应用[J]
.中国卫生经济,2020,39(4):87-89.
被引量:10
5
杨亮.
基层医疗卫生机构内部控制审计要点[J]
.当代会计,2021(14):125-127.
被引量:1
6
李立勤.
内部审计与内部控制的融合措施[J]
.纳税,2018,12(35):244-244.
被引量:3
7
田琦.
基于内部控制视角下的内部审计分析[J]
.现代国企研究,2019,0(10):100-100.
被引量:1
8
赵艺云,黄曦,李佳佳.
大数据环境下医疗机构内部审计风险防范与控制研究[J]
.时代金融,2017(5).
被引量:2
引证文献
2
1
胡其春.
医疗机构内部审计的风险与防范[J]
.行政事业资产与财务,2020,0(2):111-112.
2
李合梅.
互联网背景下基层医疗卫生机构内部审计策略研究分析[J]
.中国产经,2022(10):85-87.
被引量:1
二级引证文献
1
1
蔡燕雪.
新医改下基层医疗卫生机构内部审计现状分析[J]
.财会学习,2022(30):113-115.
被引量:4
1
于欣.
融入大医学,献力大健康[J]
.中华精神科杂志,2018,51(1):1-2.
被引量:5
财会学习
2018年 第8期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部