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企业内部控制流程优化探析——以郑州飞机装备有限公司为例 被引量:5

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摘要 运用审计信息化为企业制定出合乎其发展规律的内部控制流程,已经成为目前很多企业最需要解决的问题。本文以郑州飞机装备有限公司内部控制制度为研究对象,对内部控制流程目前存在的问题进行分析,通过了解该企业各方面的信息,挖掘出该企业目前存在的问题,并相对应的提出优化建议,对企业的管理者在内部控制流程的改进中提供借鉴,对会计事务所进行审计工作提供帮助。
作者 司杨
出处 《财会通讯(中)》 北大核心 2018年第4期117-120,共4页 Communication of Finance and Accounting
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