期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
科研机构内控体系建设路径
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文结合实践与探索,从强化顶层设计、统筹组织、协调推进、发挥内部审计监督与风险防控协同效应等方面,提出协调推进内控体系建设的路径,并对进一步完善内控体系建设提出解决思路。
作者
田静
张长春
尹晓叶
陈建
机构地区
中国科学院兰州化学物理研究所
出处
《中国内部审计》
2018年第5期76-77,共2页
Internal Auditing in China
关键词
内部审计
内控体系
科研机构
系统推进
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
刘瑞松.
五项举措完善煤炭企业内控体系[J]
.中国内部审计,2018(5):60-62.
被引量:2
2
刘莉莉.
房地产开发企业加强内部控制建设研究[J]
.纳税,2018,12(6):119-119.
被引量:3
3
潘蕾.
医院内控体系建设和风控研究[J]
.现代经济信息,2018,0(6):65-65.
4
王缙,张岚,林江.
高等中医药院校统编《中国医学史》教材编撰小考[J]
.中医教育,2018,37(1):72-73.
被引量:3
5
谢念.
“四网”行动开创多彩贵州新未来[J]
.网络传播,2018,0(3):90-90.
中国内部审计
2018年 第5期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部