期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
新常态下企业内审工作的应对策略
被引量:
2
下载PDF
职称材料
导出
摘要
伴随我国社会经济的飞速发展,企业制度也更加健全,内审获得了健康的发展。在国内中小企业快速增长的大背景下,外部条件通常出现了改变,企业管理团队必须应对更加复杂的环境。内审的提升空间依然很大。文章重点分析了新常态下企业内审工作的应对策略,为今后的相关工作提供参照。
作者
安娜
刘雨
机构地区
邮政科学研究规划院
出处
《中国市场》
2018年第30期90-90,92,共2页
China Market
关键词
中小企业
内审
风险防范
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
16
参考文献
5
共引文献
14
同被引文献
4
引证文献
2
二级引证文献
2
参考文献
5
1
陈静.
新常态企业内部审计工作的应对策略[J]
.中外企业家,2017(4Z):74-75.
被引量:1
2
杨秀平.
关于现阶段我国企业内部审计工作对策分析[J]
.经济视野,2017,0(11):46-46.
被引量:1
3
曾庆平.
我国中小型企业内部审计工作存在的问题与对策探讨[J]
.金融经济(下半月),2011(9):109-110.
被引量:3
4
夏商宁,马云平.
我国中小企业内部审计存在的问题及对策研究[J]
.商场现代化,2016,0(15):84-85.
被引量:6
5
金德华.
我国中小企业内部审计存在的问题及对策分析[J]
.企业改革与管理,2014(9X):224-224.
被引量:8
二级参考文献
16
1
杨德富.
中小企业内部财务审计问题及对策分析[J]
.企业导报,2013(14):108-109.
被引量:6
2
朱玲.
中小企业内部控制的问题及对策[J]
.现代商业,2009(8):92-92.
被引量:9
3
马志彤.
中小企业的内部审计与内部控制[J]
.财经界,2009(05X):148-149.
被引量:2
4
聂雪艳.
关于加强中小企业内部审计的探讨[J]
.企业导报,2009(6):87-87.
被引量:4
5
余涛,赵栓文.
中小企业内部审计外部化实现途径分析[J]
.西安财经学院学报,2010,23(1):52-54.
被引量:10
6
张国伟,胡洁.
对我国企业实行内部审计外部化的思考[J]
.生产力研究,2009(23):221-222.
被引量:11
7
时现,陈骏,王睿.
公司治理模式、治理水平与内部审计——来自亚太地区的调查证据[J]
.会计研究,2011(11):83-88.
被引量:34
8
张庆龙.
我国企业内部审计职业通用胜任能力框架设计研究——基于问卷调查的分析[J]
.会计研究,2013(1):84-91.
被引量:71
9
王兵,鲍国明.
国有企业内部审计实践与发展经验[J]
.审计研究,2013(2):76-81.
被引量:116
10
王兵,刘力云,张立民.
中国内部审计近30年发展:历程回顾与启示[J]
.会计研究,2013(10):83-88.
被引量:102
共引文献
14
1
战戈.
当前我国企业内部控制审计存在的问题及对策分析[J]
.商,2015,0(28):139-139.
被引量:4
2
宋易霖,李玉红.
中小企业内部审计风险及其防范措施[J]
.商场现代化,2016,0(2):80-81.
被引量:3
3
戴雨彤.
中小企业内部审计存在问题及对策研究[J]
.商,2016,0(29):149-149.
被引量:3
4
孙光宇.
中小企业内部审计存在的问题及对策[J]
.商业经济,2016(9):32-33.
被引量:5
5
邱静,欧子涵,蔡梦月.
以信贷资金运动视角探究中小金融机构潜在风险根源——以银行类金融机构为例[J]
.西南金融,2016(7):21-29.
被引量:2
6
翟路萍,徐东方,刘彬鑫.
关于完善国家审计制度的思考[J]
.齐齐哈尔工程学院学报,2017,11(1):91-93.
7
饶华明.
经济新常态下企业内部审计工作的几点体会[J]
.企业改革与管理,2018(7):161-162.
被引量:1
8
窦冰.
关于企业内部审计的重要性及存在的问题探讨[J]
.财会学习,2015(8).
被引量:2
9
刘一麟,杨向群.
企业内部审计内部协同效应问题与对策探讨[J]
.管理观察,2018(36):153-154.
被引量:1
10
褚捷.
小型国有企业高效开展内部审计工作的思考[J]
.中国管理信息化,2024,27(6):7-9.
同被引文献
4
1
朱培德.
新常态下企业内审工作的应对策略[J]
.企业改革与管理,2017(3):155-156.
被引量:6
2
石玉彪.
财务与内审:企业经营管理的“左右手”[J]
.新理财(公司理财),2017,0(7):79-80.
被引量:1
3
石恩利.
论新常态下提高集团企业内审工作质量的措施[J]
.现代经济信息,2018,0(10):225-225.
被引量:2
4
王新芳.
新常态下企业内审工作的应对策略[J]
.经贸实践,2018(11X):110-110.
被引量:2
引证文献
2
1
王奎.
新常态下企业内审工作的应对策略分析[J]
.财经界,2020,0(1):228-229.
2
赵伟农,王利婷.
新常态下企业内审工作的应对策略[J]
.财会学习,2022(31):112-114.
被引量:2
二级引证文献
2
1
隗和莉.
现代企业制度下的企业内部审计探析[J]
.纳税,2023(7):70-72.
2
张华欣.
企业增强内审有效性的途径分析[J]
.中国农业会计,2024,34(8):103-105.
1
戈文萍,胡波.
企业内部审计作用的发挥[J]
.今日财富(中国知识产权),2017,0(11):134-134.
2
刘丰毓.
浅析内部控制审计对会计信息质量的影响[J]
.纳税,2017,11(27):16-17.
被引量:1
3
刘春燕.
探析企业内部审计风险的成因与预防[J]
.中国经贸,2018,0(7):265-266.
4
王祺.
企业内部审计中的问题及改进研究[J]
.环球市场,2018,0(1):125-125.
5
宋亚.
浅谈经济新常态对国有企业内审工作的影响[J]
.中国经贸,2017,0(22):260-261.
被引量:1
6
张宇婷,刘占双.
浅谈中小企业风险控制[J]
.现代经济信息,2018,0(12):122-122.
7
郭琴.
中小企业的物流管理研究初探[J]
.现代经济信息,2018,0(1):86-86.
8
郭永卓.
大数据时代企业内审存在的问题研究[J]
.纳税,2018,12(15):230-230.
被引量:1
9
薛珊.
中小企业融资风险及其防范措施[J]
.理财(审计),2018(8):74-76.
中国市场
2018年 第30期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部