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效率与控制的平衡——采购业务内部控制审计实务分享
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摘要
内部控制从理论上讲是一种机制,其终极目标是保障企业的经营效率和效果。但是,从操作上讲效率和控制是一对矛盾。我们在内部控制审计中,经常遇到内部控制的控制与效率平衡的问题,本文结合采购业务内部控制审计实务,谈谈控制与效率平衡的感想,并梳理出合适的采购业务内部控制流程。
作者
王成
机构地区
中国航空工业集团公司审计中心
出处
《现代商业》
2018年第13期122-124,共3页
Modern Business
关键词
内部控制
效率
采购业务
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
F274 [经济管理—企业管理]
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现代商业
2018年 第13期
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