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上市公司内部控制审计否定意见分析——基于航天通信内部控制否定意见 被引量:3

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摘要 本文分析了近年来我国上市公司内部控制审计否定意见情况,并以航天通信为例,讨论了多次被出具否定意见内部控制审计报告的问题,认为子公司管控存在缺陷是其被出具否定意见的重要原因,并对审计结论的公允性、审计师的独立性等进行了分析,旨在为落实以评促建的目标提供参考。
作者 袁敏 康今
出处 《新会计》 2018年第10期38-42,共5页 Modern Accounting
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