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加强财务管理 开展定期审计

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摘要 武汉市审计局根据省审计局和市政府的要求,从一九八五年开始,开展了对行政事业单位财务定期送达审计。在对第一批二十三个试点单位的审计中,共查出违纪、违规的金额达118.6万元。发现这些单位财务管理上存在的共性问题主要是:应缴预算收入长期不上交财政,将预算内结余资金擅自转到预算外帐户;违反专控物资控购规定:自行提高开支标准;扩大开支范围;滥发奖金、实物与补贴;职工长期挪用公款:财产不清,固定资产管理不严;预算外资金管理混乱:违反现金管理,套取现金;帐务处理不当,凭证审核不严等问题。
机构地区 武汉市审计局
出处 《武汉财会》 1985年第9期35-36,共2页
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