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浅谈内部控制制度评审
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摘要
浅谈内部控制制度评审张津生《中华人民共和国国家审计基本准则》第三章第二十一条规定:“审计组实施审计时,应当进一步了解被审计单位的管理体制、机构设置、职责或经营范围、业务规模、资产状况和内部控制制度等情况,进行符合性测试和实质性测试。”“审计人员进行符...
作者
张津生
出处
《审计理论与实践》
1998年第4期52-53,共2页
关键词
内部控制制度
制度评审
被审计单位
审计人员
实质性测试
国家审计
审计机关
审计工作
评审工作
符合性测试
分类号
F239 [经济管理—会计学]
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审计理论与实践
1998年 第4期
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