信息系统审计与控制协会对信息系统控制与审计的要求和相关知识点
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1赵李东,刘洪锋,袁宏杰.浅谈信息技术条件下企业内部控制[J].商场现代化,2009(6):66-67. 被引量:5
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2赵雪媛.财务报表审计中对信息系统控制风险的评价[J].中央财经大学学报,2003(12):44-46. 被引量:3
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3孙健.部队规范财务管理的几点建议[J].内蒙古科技与经济,2009(15):16-17.
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4韩丽艳,陈学杰.浅谈会计电算化内部控制的管理[J].牡丹江师范学院学报(自然科学版),2004,30(3):61-62.
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6杨琦.信息技术对企业内部控制影响分析与对策[J].审计与经济研究,2005,20(1):91-94. 被引量:16
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7杨建荣,祝郡,周迎春,周晓明.浅析信息化环境下的内部控制[J].黑龙江对外经贸,2011(5):149-151. 被引量:8
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9周德铭,黄晓雯.我国信息系统审计框架及内容[J].中国审计,2015,0(21):25-26.
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